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  • 116401110100968788/2024-00411
  • 金教发〔2024〕35号
  • 金凤区教育局
  • 金凤区教育局
  • 有效
  • 2024年03月15日
关于开展金凤区中小学校、幼儿园2021-2023年财务收支及资产管理专项审计的通知
金教发〔2024〕35号
时间:2024年03月15日 来源:金凤区教育局
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各中小学、幼儿园:

为规范金凤区教育系统各中小学校、幼儿园财务收支、资产管理,及时发现财务收支管理中的问题,杜绝财务风险,有效提升各单位财务管理水平,推进财务管理规范化、制度化。经金凤区教育局党组会研究决定,自2022年起,分年分批对各中小学校、幼儿园进行财务专项审计。

金凤区教育局成立审计组,自2024年3月20日起,对30所中小学校、幼儿园开展2021-2023年财务收支及资产管理专项审计,必要时追溯以前年度。请各单位予以配合,保证财务人员在场,提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件,并对所提供资料的真实性、完整性负责。(具体接受审计单位以审计进点会议通知为准)

审计组组长:高学芳(金凤区教育党工委副书记、副局长)

审计组副组长:刘晓霞(金凤区教育局财务室主任)

审计组成员:吴春盛(廉政监察员)、范秀芳(主审)、强旭、马春燕、王佩瑶、蔡淳新(主审)、张昭、郝思琪。

附件:《金凤区教育局审计工作要求及工作纪律》《需向审计组提供的资料清单》


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金教发〔2024〕35号 附件.pdf




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